2021年,我局在區委區政府及上級審計機關的正確領導下,堅持全面審計、突出重點的工作方針,認真貫徹落實省市審計工作會議精神,著力實施審計項目組織方式“兩統籌”,大力推進審計全覆蓋,保質保量地完成了全年各項審計任務。
一、審計項目結構分析
全年完成審計項目19項,其中:財政審計1項、領導干部經濟責任審計6項(其中2項為經責+財政決算二合一項目)、領導干部自然資源資產審計1項、行事社團單位審計2項、國有企業審計2項、固定資產投資審計5項、專項審計及審計調查2項。
二、統計指標態勢分析
全年共查出問題金額14584萬元,均為管理不規范金額,發現非金額計量問題162個;審計促進整改各類資金161萬元;審計報告、審計專報被批示(采用)6篇;提出審計建議80條,促進被審計單位制定整改措施、完善規章制度15項;公告審計結果10篇;非金額計量問題比去年同期增加14.89%,主要原因是審計內容不斷擴展,更加注重政策跟蹤及專項資金使用績效審計,發現的關于體制機制的問題不斷增多。
三、主要工作特點和成效
(一)聚力加強財政和政策審計。樹立財政審計“一盤棋”思想,加強審計組織“兩統籌”,實施財政同級審、部門預算執行專項審計、桃花鎮和東極鎮財政決算審計,開展“菜籃子”資金專項審計。審計發現部分專項資金未達到預期使用績效、項目建設進度滯后等問題,促進上繳財政334.38萬元、加快結余資金周轉1005.21萬元、推動預算績效考核等制度辦法,進一步提高財政資金使用效益。
(二)協力深化經濟責任審計。實施6家單位8位領導干部經責審計和1家單位領導干部資源資產審計,強化巡審聯動,將經責審計與區委巡察工作同安排共推進。審計發現各類問題42個,問題金額1219萬元,推動被審計單位完善內控制度3項,促進糧食功能區、退役軍人社會助殘等政策落深落實。
(三)努力強化國有企業審計。深化國有企業審計全覆蓋,推進區屬國有企業五年一輪審。實施海創投資集團、區城投集團審計,著重圍繞工業園區管理、招投標管理、工程建設管理、重大經濟決策等方面開展審計,發現各類問題42個,問題金額1807萬元,推動清退各類企業意向投資保證金153萬元,促進完善公司相關議事規則,優化工程項目建設管理流程,強化合同執行,彌補經營風險。
(四)發力優化投資項目審計。實施魯家峙體育動力公園等4個區重點工程的預決算審計、跟蹤審計,開展漁港項目EPC專項審計調查,累計審計相關投資額25億元,發現各類問題33個、管理不規范資金2921.8萬元,推動建設單位處理處罰履職不到位參建單位5次,挽回直接經濟損失38.5萬元,推動被審計單位完善3項管理制度。積極提升投資審計覆蓋面,在經責、國企等審計中關注工程建設管理常見問題,推動規范領導干部權力運行。
(五)合力指導監督內部審計。持續深化內審工作“三服務”機制,按照內審聯系指導工作責任清單,對25家內審機構開展實地指導,舉辦全市鄉鎮街道內審實務提升培訓班和全區內部審計工作培訓座談會,推動1家區重點國企新設內審機構。深化國家審計與內部審計協作,開展專項資金績效審計試點,推動全區開展內部審計項目98個,發現問題548個、問題金額6590萬元。積極推動內審工作爭先創優,3家機構和4名人員獲市級內審先進,7個內審項目分獲省級表彰、市級優秀,4篇內審案例、論文分獲省市優秀,內審指導工作持續走在全市前列。