2022年上半年,我局在區委區政府及上級審計機關的正確領導下,堅持全面審計、突出重點的工作方針,認真貫徹落實省市審計工作會議精神,著力審計項目組織方式“兩統籌”,大力推進審計全覆蓋,切實履行審計監督職責。
一、審計項目結構分析
上半年全局共開展審計項目9項,已完成6項,其中:財政審計2項、經濟責任審計1項、行事社團單位審計1項、專項審計調查1項、固定資產投資審計1項。
二、統計指標態勢分析
上半年共查出管理不規范問題金額7597萬元,發現非金額計量問題27個,提出審計建議16條,上報各類審計信息34篇,公開審計結果公告6篇。
三、主要工作特點和成效
一是聚焦政策審計和財政審計。樹立財政審計“一盤棋”思想,同步實施財政同級審和部門預算執行專項審計,并嵌套招商引資等三個全省同步審計專題,推動職能部門進一步加強風險管控,提高預算績效管理水平。完成全區儲備糧管理情況專項審計調查,發現各類問題10個,推動出臺儲備糧輪換管理實施辦法等4項制度,進一步促進糧食保供安全。
二是聚焦領導干部經濟責任審計。深化區經濟責任審計工作聯席會議機制,出臺了聯席會議議事規則、離任經濟事項交接等相關辦法,開展27家領導干部離任交接。實行巡審聯動,將領導干部經責審計與區委巡察工作同安排同推進。目前已完成1家單位領導干部經責審計,審計已發現各類問題8個,推動完善2項制度。
三是聚焦國有企業審計。深入推進國企審計全覆蓋,5年一個周期實現區屬國企輪審。已實施區文旅集團財務收支審計,重點關注公司財務狀況、項目投資、合同管理等方面情況。
四是聚焦公共投資項目審計。目前已完成全區部分水利工程建設管理情況專項審計調查,已實施全區部分交通碼頭及站場建設管理情況專項審計調查。審計已發現各類問題16個。
五是聚焦內部審計指導監督。制定2022年度內審工作要點,深入各內審機構開展實地指導,目前已走訪指導10家內審機構。出臺內管干部經濟責任審計辦法、關于加強區屬國有企業內部審計工作的意見,進一步完善內審工作制度體系。